北京市手机彩票网东坝社区卫生服务中心2023年度部门决算
日期:2024-09-13 来源:区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称:北京市手机彩票网东坝社区卫生服务中心
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市手机彩票网东坝社区卫生服务中心,隶属于北京市手机彩票网卫生健康委员会,是一所集预防、保健、计划生育、康复、健康教育于一体政府举办的的社区医疗卫生服务机构。
北京市手机彩票网东坝社区卫生服务中心成立于2016年6月,原金盏社区中心与东坝社区中心人员合并。中心总建筑面积近2300平方米,下设东坝家园、红松园、高杨树、单点社区卫生服务站,服务面积6.9平方公里,服务人口23.9万人。我中心坚持以健康为中心,以社区为范围,以家庭为单位,以需求为导向的服务宗旨,为辖区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等经济、便捷、有效的社区卫生服务。中心服务宗旨和业务范围为负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作,对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。东坝中心组织机构及下设卫生服务站情况如下:东坝中心下设部门,分别为办公室、财务科、全科、急救、护理、保健科、康复科、社区站、药房、口腔科、检验科、病房、中医科、医学影像中心、妇科、后勤。
(二)人员构成情况
行政编制0人,实有人数0人;事业编制85人,实有人数65人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计24859.36万元,比上年增加191.33万元,增长0.78%。主要原因:本单位医疗业务量有所增加,导致医疗收支均有增长。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计22276.52万元,比上年增加1122.66万元,增长5.31%。
1.财政拨款收入4233.15万元,占收入合计的19%。其中:一般公共预算财政拨款收入4233.15万元,占收入合计的19%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入17814.55万元,占收入合计的79.97%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入228.82万元,占收入合计的1.02%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计21935.72万元,比上年增加4145.01万元,增长23.29%,其中:基本支出20311.65万元,占支出合计的92.59%;项目支出1624.07万元,占支出合计的7.4%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4233.15万元,比上年增加741.92万元,增长21.25%。主要原因:加大基层医疗卫生能力提升建设力度,基层医疗机构建设拨款增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4233.15万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出4.11万元,占本年财政拨款支出0.1%; 社会保障和就业支出366.97万元,占本年财政拨款支出8.67%;卫生健康支出3862.08万元,占本年财政拨款支出91.23。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2023年度决算4.10万元,比2023年度年初预算4.10万元,持平。
其中:
“进修及培训”(款)2023年度决算4.10万元,比2023年度年初预算4.10万元,持平。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算366.97万元,比2023年度年初预算增加113.8万元,增长44.81%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算294.1万元,比2023年度年初预算增加40.13万元,增长15.8%。主要用于:根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度,由单位缴纳职业年金和基本养老保险费。
“社会福利支出”(款)2023年度决算0.09万元,比2023年度年初预算增长100%。主要用于:辖区退休干部人员关爱、活动服务支出。
“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算72.77万元,比2023年度年初预算增长100%。主要用于:根据北京市统一政策发放职工工资。
3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算3862.08万元,比2023年度年初预算增加1250.04万元,增长47.82%。
其中:
“基层医疗卫生机构支出”(款)2023年度决算3065.21万元,比2023年度年初预算增加815.75万元,增长36.26%。主要用于:医疗机构维持正常服务功能、开展医疗业务支出。
“公共卫生支出”(款)2023年度决算504.73万元,比2023年度年初预算增加353.28万元,增长233.26%。主要用于开展公共卫生服务与社区居民公共卫生工作支出。
“中医药支出”(款)2023年度决算75万元,比2023年度年初预算增长100%。主要用于:中医药医疗项目,中医医疗团队服务支出。
“计划生育事务支出”(款)2023年度决算4.9万元,比2023年度年初预算4.9万元,持平。主要用于:农村户籍已婚孕龄长效节育群众免费健康体检。
“行政事业单位医疗支出”(款)2023年度决算156.85万元,比2023年度年初预算增长2.71万元,增长1.76%。主要用于:北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算55.39万元,比2023年度年初预算增长3.3万元,增长6.33%。主要用于:老年人服务减免、健康促进工作、0-6岁儿童疾病筛查经费、流感疫苗接种经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2609.08万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数14.49万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算14.98万元,减少0.49万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,与2023年预算下达数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0.49万元,减少0.49万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持履行节约,压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数14.49万元,比2023年度年初预算数14.49万元,增加0万元。
其中,公务用车运行维护费2023年度决算数14.49万元,比2023年度年初预算数14.49万元增加0万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃料、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量2辆,车均运行维护费7.25万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0万元。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额525.75万元,其中:政府采购货物支出525.75万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额525.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额181.92万元,占政府采购支出总额的34.6%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,共有车辆2台,共计22.64万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释:
2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。
2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(类)城市社区卫生机构(项):反映用于城市社区卫生机构的支出。
2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(类)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出 。
2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。
2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件1